审计学专硕研究生大学排名榜上有哪些优秀的大学
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
精选优质财税服务,为企业提供专业、可靠的财税解决方案,助力企业健康发展
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇 做账流程和心得体会一样吗
相关文章
第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。第三条本准则适用于各...
864
按:为更好地贯彻落实《中共内蒙古自治区委员会审计委员会关于加强内部审计工作的实施意见》,现将《中共内蒙古自治区委员会审计委员会关于加强内部审计工作的实施意见》解读印发给你们,请结合本解读,准确理解、深入把握文件精神,在执行中有什么情况、疑问...
1539
风险导向审计分享:2013-2-2517:37:34东奥会计在线字体:大小目录概念传统模型改进审计环境舞弊风险概念风险导向审计(riskorientedauditapproach)以战略观和系统观思想指导重大错报风险评估和整个审计流程,其核...
165
一、单项选择题1、下列程序中属于测试现金收款内部控制的有()。A、核对实收金额与销售发票是否一致B、现金是否妥善保管,定期盘点C、检查有无授权批准手续D、抽取一定期间的日记账与总账核对2、()不属于货币资金内部控制测试程序A、抽取并审查收款...
734
加强采购与付款内部会计控制――关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有效控制成本,根据20xx年第四季度的工作安排,审计部于20xx年x月x日―12月x日对采购部及相关部门...
419
张冬分吴中区审计局乡镇审计服务中心摘要:大数据概念的出现给传统审计模式带来了诸多影响,它促进了传统审计方式的发展,促进了传统审计成果的应用,也促进了传统审计证据的应用和传统审计工作人员的转变。传统审计模式的重构要着力搭建大数据审计分析平台,...
1165
作者:律动BlockBeats原文:《从USDT五年审计报告中,我们可以观察出什么?》2023年6月30日,稳定币龙头USDT发行方Tether发布了新的第三方审查报告(attestationreport)。相比于上一次3月31日的审查报告...
860
其他应收款是企业应收款项中的一个重要组成部分,其核算内容繁杂,具体包括:①未专门设置“备用金”科目的企业暂付给员工使用的临时借款,如差旅费等。②应收的各种赔款,比如由于员工个人原因导致公司的损失,应由个人承担的部分。③应收的各种罚款,比如员...
835
文章来源:中国内部审计协会微信公众号建立总结提炼审计经验的相关制度建立审计项目讲评制度一般在审计项目结束后,对项目的完成情况及时进行结题讨论和讲评。针对所讲评审计项目的特点,将重点放在评析缺点、改进不足上,并以审计项目讲评为契机,总结提炼相...
1003
内容概要本书为《审计学》(第六版)的配套学习指导书。《审计学》(第六版)的主要特点如下:1.前沿性、及时性。本书详细介绍了风险导向审计体系,并全面、系统地更新了以风险管理为导向的内部控制,体现了较强的前沿性和及时性。另外,还根据新《资产评估...
1691
审计工作不同于会计,从事审计的人员除了需要具备过硬的专业知识外,还要掌握一些其他技能,一个合格的审计人员应当不断的锻炼提升自身的各种技能。下面小编就来说说从事审计工作的人员应从哪几方面提升自己。一、增强专业能力专业能力是审计行业发展的基础,...
1544
——要求提供资料权。即有权要求被审计单位按照审计机关的规定,提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告等资料,同时要求被审计单位负责人对财务会计资料的真实性和完整性负责,并作出书面承诺。 ——检查权。即有权检查...
1450
2023年,中国经济,未雨绸缪,备战备荒,一个重要的动向,非常值得关注:美国媒体彭博社于2月22日发出一则报道称,“中国政府出于数据安全风险的考量,敦促国有企业放弃与四大会计师事务所的合作”。图片来源:彭博社报道截屏消息人士称,中国正在力求...
856
公司的发展不仅是需要耗费大量的资金还需要人们大量的精力投入,但是这也并不意味着公司就能够正常平稳的运行下去了,很多时候由于市场的关系很多公司只能申请破产清算。下面就让法律快车小编为大家带来公司注销清算审计报告的范本的相关内容,一起来看看吧。...
225
一、内部控制与内部审计的之间的联系:1、内部控制和内部审计都是企业内部管理的重要手段,都需要建立相关体系和制度。2、内部审计是内部控制的检验和保证,并为内部控制提出改进意见;完善和健全的内部控制制度是内部审计的目的之一。3、内部控制和内部审...
1103
工程结算审计是指总包、监理、造价咨询单位及建设单位对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。我自从2011年毕业至今,从事工程结算审计工作5年,根据我这5年里积累的经验,分了5大块介绍一下结算审计过程的重点内容:1、对合同、协议、招投...
1869
东奥注册会计师2023-10-10 13:47:17部分省份出具的审计报告有二维码,贴有二维码标志的审计报告,手机一扫二维码,就会看到备案信息;也可以在协会网站中国注册会计师行业管理信息系统--公众查询版查看签字注册会计师个人信息,该CPA...
648
会计事务所与一般的企业不太相同,工作模式、人员配置上都有其独特性。那么你了解事务所晋升机制吗?审计人员如何做好职业规划?应聘审计常见的问题有哪些?如果你还不了解的话,快来跟随小编一起学习吧!助你轻松上岗!一、事务所晋升机制(一)会计事务所排...
626
学校印象1.南京审计大学是很好的学校,专业性强。2.我生活了四年的地方,在里边的时候觉得太安静了。现在出来了,很闹,反而怀念以前的日子,学校很大,分成四个部分,沁园,润园,泽园,澄园,有山有水的,而且风景不错,可以拍偶像剧了,特别干净。记得...
951
针对新形势新任务对审计工作的新要求,河北省唐山市审计局通过健全学习制度,创新学习方法,加大培训力度,有针对性地抓好审计干部教育培训,为促进审计工作科学发展提供了坚强保障。一是着眼实际需求,突出重点内容。紧贴形势任务、人员需求和工作实践,按照...
1418