审计主观题必背知识有哪些
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
练习打字啰(审计篇)注册会计师应当针对总体审计策略中所识别的不同事项,制定具体审计计划,并考虑通过...复核工作至少应当由具备同等专业胜任=能力的人员完成,复核时应考虑是否已按照具体...[详细]2015-12-30评论|分享到:综合审计微...
427
2023年上海市中级审计师报名条件及报名时间:高中及以上学历可以报名更新时间:2023-05-1807:20:14来源:环球网校浏览40收藏20中级审计师报名、考试、查分时间免费短信提醒摘要2023年上海市中级审计师报名条件要求高中及以上学...
1309
现金流量表审计中的常见问题分析在实务工作中,部分会计人员专业胜任能力不足,未能理解现金流量表的逻辑关系。同时也有部分单位因为美化指标的需要,对现金流量表进行人为调节。如果审计人员对现金流量表审计未予以充分的重视,或者由于专业胜任能力的不足导...
762
证券代码:002388证券简称:新亚制程公告编号:2023-102新亚制程(浙江)股份有限公司关于2023年年度报告及审计报告的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任...
957
注册会计师是一个很有难度的考试,在网上看到很多同学不知道选择什么样的老师,才能顺利通过考试。其实说起来,选择老师并不难,只要你选了一个靠谱的机构,老师不靠谱的重大错报风险几乎没有。目前市面上注会培训的机构还是挺多的,有东奥,中华会计网,斯尔...
284
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。党的十九大以来,在党中央集中统一领导下,中央审计委员会推动审计体制实现系统性、整体性重构,走出了一条契合中国国情的审计新路子,审计工作取得历史性成就、发生历...
134
具体审核环节:1、材料受理、分发环节:中国证监会受理部门工作人员根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令第66号)和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)等规则的要求,依法受理首发申请文件,并按程序转发行...
1781
有小朋友问我成本费用与薪酬经常勾稽不上,差异也很难找,薪酬分配表就搞了一个下午,甚至搞通宵,有没有快速的方法?这节就讲讲如何用excel技能快速找出差异。 财务报表的各大勾稽关系中,计提的折旧、摊销、应付职工薪酬与成本费用的勾稽是经常遇到的...
648
3月以来的三起美国地区银行倒闭事件,给美国银行业最大的审计机构毕马威(KPMG)带来了阴影。01最近几天,在美联储公布了关于硅谷银行倒闭和第一共和银行被迫出售的报告后,对毕马威工作质量和独立性的质疑也随之而来。毕马威是四大会计师事务所之一,...
1506
时值机构改革的今天,有人认为内部审计不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到什么作用,或者虽然能够起到一定作用,但作用甚微,因而建议削弱内部审计的力量、甚至撤消内部审计。难道内部审计真的是可有可无的吗?答案是否定的。首先,从...
969
深圳市燃气集团审计部总经理郭少明先生来我院讲学2023年12月11日下午,我院邀请深圳市燃气集团股份有限公司(股票代码:601139,以下简称深圳燃气集团)审计部总经理郭少明先生在德济楼209教室为我院审计学系师生做了一场精彩的学术报告。学...
132
1.部门预算执行审计的内容主要有哪些1、预算执行审计是指各级审计机关依据本级人大审查和批准的年度财政预算,对本级财政及各预算执行部门和单位,在预算执行过程中筹集、分配和使用财政资金的情况以及组织政府预算收支任务完成情况和其他财政收支的真实、...
1353
审计组织方式是指审计主体组织进行审计的行为方式。按审计机关的层级来划分,目前普遍采用“同级审”、“上审下”、“交叉审”、“联合审”等组织方式。审计机关根据项目性质、重要程度和工作需要,通过不同的审计组织方式开展审计,对独立行使审计监督权,更...
287
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定和芜湖市繁昌区委审计委员会2023年审计项目计划安排,我局派出审计组,对繁昌区2023-2023年度人防地下室易地建设费审批、征收、管理、使用情况进行了专项审计调查,现将审计结果公示如下:一、被调查...
761
【作者】王丽1(副教授),时莉1,刘红芬2(高级会计师),王安乐1【作者单位】1.江苏科技大学经济管理学院,江苏镇江212003;2.江苏苏亚金诚会计师事务所,江苏镇江212003【摘要】 【摘要】学者们对行政处罚是否有助于改进审计...
1150
复核审计工作底稿分享:2015-8-1413:43:45东奥会计在线字体:大小2015《审计》基础考点:复核审计工作底稿【东奥小编】现阶段进入2015年注会基础备考期,是全面梳理考点的宝贵时期,我们一起来学习2015《审计》基础考点:复核审...
61
食堂采购一般分四种模式:小金额定点采购、定点供应采购、比议价采购、随机采购。这四种采购方式小金额定点采购一般为。小金额采购一般对象是食堂的配料,比如盐、味精、酱油等。好的食堂一般是在超市或者批发供应点进行购置。定点供应采购一般对象是食...
1061
原标题:什么是内部审计?有何重要意义?目前,企业在经营过程中经常遇到需要开展审计工作,提供专业审计报告,而审计又分为内部审计和外部审计。其中,外部审计主要是指国家审计机关或社会上第三方审计机构开展的审计。那么,什么是内部审计?开展内部审计的...
353
内部审计员个人工作总结导读:要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。以下是由第一范文网小编J.L为您整理推荐的审计员个人工作总结,欢迎参考阅读。篇一:内部审计员个人工作总结...
557
对于一些初次踏入IT审计职业的同学而言,我们首先要清楚IT审计的核心是什么?IT审计的核心:IT审计是识别和评估与IT有关的固有风险,只要这个事情与IT有关,它就一定会存在因为IT的信息系统的特点而存在的固有风险,这就和IT审计有关系。了解...
350