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固定资产处置报告(八篇)<资产报废鉴证报告>

固定资产处置报告(八篇)

固定资产清理检查工作报告

市分行:

为进一步规范和加强我行固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,根据总行《20xx年固定资产专项清理检查方案》及《中国农业银行xx分行20xx年固定资产专项清理检查方案》的要求,我行精心组织,对支行固定资产进行了全面清查,现将盘点清查情况汇报如下:

一、高度重视、责任明确

我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动,为确保固定资产清理检查工作的顺利展开,支行成立了统一的领导小组,组长由主管行长xx担任,成员由各部门各网点负责人组成,抽调财会运营部、综合办公室、客户部相关人员组成专项检查工作组,具体开展清查工作。支行于4月x日召开专题会议进行了安排部署,要求分工明确、紧密配合,各司其职,不得推诿扯皮。客户部个人金融条线负责对营业网点基建项目、网点办公设备及自助设备的清查,财会运营部负责信息技术条线和运营管理条线清查,包括机器设备、点钞机、捆钞机等的清理,综合管理部负责对无形资产、建筑物、交通运输设备、办公家具、安保设备等的清查盘点,最后统一由财会营运部在FAMS系统中将固定资产设备的信息补录完整。

二、清查的主要内容

清查分为清查阶段和补充录入阶段,清查阶段主要工作是清查小组对各自条线的固定资产、无形资产、在建工程及确权支出情况等进行清查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产清查报表。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。

补充录入阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表”,各条线清查小组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同清查工作总结交清查领导审阅。经领导审阅同意,财会运营部将正确的固定资产信息在系统中补录完整。

此次共清查我行建筑物x笔,净值x元;无形资产x笔,净值x万元;交通运输设备x笔,净值x万元;租赁资产x笔;机器设备x笔,净值x万元;办公家具x笔,净值x万元。

…… …… 余下全文

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