岗位职责:在审计监察部部长的安排下,负责公司内部审计工作
一、负责内部审计制度与工作流程的梳理,并编写内部审计计划
1.负责梳理完善内部审计制度和工作流程
2.依据公司年度经营目标和工作计划,负责拟定公司内部审计计划
二、参与对公司开发项目重要环节的管理和流程执行情况的监察审计
1.参与对物资采购招投标、劳务分包招投标等重要经济活动的效能监察
2.参与对工程结算工作的监察审计
3.对工程项目中内、外部队伍的使用、各阶段成本预算的执行情况进行监督审核
4.对公司所有工程项目的管理及奖惩情况进行审核
三、负责组织公司内部审计
1.分解内部审计计划,组织公司及各部门、各项目管理单位进行例行审计和专项审计工作
2.对集团、公司和各部门内部制度的执行情况进行审计并提出建议
3.对公司各部门、项目部合同的签订及执行情况进行审计监督
4.对公司投资企业规章制度执行情况、合同签订及执行情况等进行审计
5.负责起草内部审计报告
6.配合集团及外部审计机构对公司进行审计
7.负责内部审计资料的收集、整理归档
四、其他工作
1.上级领导交办的其他工作
任职要求:
1.教育水平:大学本科及以上学历
2.专业背景:审计、法律相关专业
3.工作经验:2年以上相关工作经验
4.知识要求:熟悉审计专业知识;熟悉公司各项规章制度;了解公司业务运作情况
5.专业技能或能力:具有风险意识和风险控制能力;具有良好的职业道德,责任心强;具有良好的文书写作能力;具有良好的沟通协调能力
6.资格证书:初级及以上职称或相当职业资格