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大华再为2家上市公司出具保留意见的审计报告 乐视内部控制审计报告

大华再为2家上市公司出具保留意见的审计报告

根据公司2023年年度报告披露,该公司已与大华合作1年。2023年度支付大华120万元的审计费用。

同日,该公司发布了《关于续聘会计师事务所的公告》,公司同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告的审计机构。

顺钠股份

因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件,顺钠股份公司之子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称浙江翰晟)于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局(以下简称余杭分局)查封了办公场所,现场大量相关物品、资料被带走,部分电脑、文件资料、银行U盾、公章、财务章等物品被查封,银行账户被冻结。浙江翰晟董事长陈环(顺钠股份公司原董事长)被逮捕,浙江翰晟及其子公司截至2023年12月31日其他应收款余额合计630,863,374.24元,其中对余额最高的三家供应商的其他应收款(原预付款)合计582,977,755.62元,因对与该三家供应商的交易资金流向存在疑虑,浙江翰晟及其子公司已将预付账款余额转入其他应收款并全额计提了减值准备。我们对这三家供应商的预付账款余额发函询证,没有收到回函。

2023年7月22日,余杭分局对浙江翰晟及其子公司的部分物品已解封或发还:解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的银行账户;发还浙江翰晟及其子公司的部分公章、财务章等物品。除上述物品外,浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。截止审计报告签发日,公安机关的侦查工作仍在进行中,尚未收到司法机关就上述事项的结论性意见,因此,我们无法就浙江翰晟预付账款的可收回价值获取充分、适当的审计证据,无法确定对该等预付账款需要计提的减值准备的金额。

根据顺钠股份(000533.SZ)2023年年度报告,报告期内,公司实现营业收入13.74亿元,同比下降85.63%;实现营业利润-2,989.09万元,同比增加95,060.74万元;实现归属于母公司所有者的净利润292.44万元,同比增加97,067.91万元,扣除非经常性收益的影响,归属于母公司所有者的净利润为-3,075.96万元,同比增加81,130.51万元。

顺钠股份以国家政策和市场态势为导向,以“夯实输配电设备产业”为战略重心,回归制造业,做大做强实业,将发展战略及资源进一步向输配电设备业务倾斜,构建聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产,以高新技术产业为主体的实业格局。

顺钠股份2023年财务报表及审计报告如下:

根据公司2023年年度报告披露,该公司已与大华合作19年。2023年度支付大华75万元的审计费用。

同日,该公司发布了《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》,董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

信息来源:上市公司公告 由注会君编辑整理,转载时请注明转载来源。查看

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