你好!可以的了。按现在的肯定是小规模节税 答
就是之前的代理记账人员没有根据实际的银行流水 问你好,你能查到具体的明细哪里不一致吗?用你的银行日记账和对账单核对下 答
税局企业所得税扣税凭证28张异常,怎样处理 问首先,你需要详细检查这些异常的扣税凭证,找出问题所在。可能的问题包括计算错误,信息填写不完整或者不准确等。然后,你需要根据税局的规定进行修正或者补充。如果你不确定如何操作,可以咨询税务专业人士或者直接联系税务局。 答
业务招待费年未发生額9787*60% =5872.20元,填所得 问你的计算基本上是正确的,但是在填写所得税汇算清缴账载金额时,应该填写的是你的应纳税所得额,也就是你的收入减去你的扣除后的金额,而不是业务招待费。所以,你应该填写的是56000元,而不是9787元。至于税收金额,你的计算是正确的,应该填写280元。调增金额的部分,你需要根据你的具体情况来确定,如果你的调增金额确实是9507元,那么你填写的就是正确的。 答
老师:小规模季度申报,一笔业务跨月红冲开票,正字发 问明白了,那如果我在做账的时候发现有一笔业务跨季度红冲开票,我应该怎么处理呢? 答