业务三、报销差旅费
2023年02月03日,张晓出差归来,报销差旅费4240.00元并退回多余款项。
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业务四、购买低值易耗品
2023年02月04日,用银行存款3880.00元购买一批低值易耗品,其中灭火器6只,每只200元, 共计1200元;计算器8个,每个315元,共计2 520元;剪草刀10把,每把16元,共计160元。
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业务五、收到房租
2023年02月05日,收到租户张磊缴纳的房租,现金3200.00元。
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业务六、出纳将租金存入银行
2023年02月05日,出纳赵倩将收到张磊的租金3200.00元存入银行。
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业务七、交纳电话费
2023年02月05日,交纳电话费500.00元。
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业务八、收装修押金
2023年02月05日,收到佳购商品有限公司通过银行转账支付的装修押金20000.00元。
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业务九、购买办公用品
2023年02月06日,用现金购买一批办公用品,其中文件柜2个,每个300元;档案袋30个,每个5元;办公签字水笔20支,每支2元,共计790.00元。
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业务十、确认5月份物业费收入
2023年02月07日,确认5月份物业管理收入334300.00元。
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业务十一、将物业费存入银行
2023年02月07日,将5月份物业管理收入334300.00元存入银行。
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业务十二、购办公买用品
2023年02月11日,从兴隆商品有限公司购买签字水笔40支,每支2元;荧光灯管100支,每支 20元;绿化用剪刀60把,每把50元;螺丝钉72盒,每盒30元。用银行转账支付款项,共计7240.00元。
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业务十三 购入草坪机
业务十四 领用剪刀
业务十五 购入清洁用品
业务十六 领用垃圾桶、扫把
业务十七 发放上月员工工资
业务十八 缴纳社保和个税
业务十九 购入客车
业务二十 接受净水设备
业务二十一 缴纳上月增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加
业务二十二 购入劳保用品
业务二十三 收取停车费
业务二十四 将停车费存入银行
业务二十五 支付燃气安装费
业务二十六 支付工程修理费
业务二十七 收取租金
业务二十八 缴纳水电费
业务二十九 收取水电费
业务三十 将收取各业主的水电费存入银行
业务三十一 确认5月份电梯广告代理收入
业务三十二 将电梯广告代理收入存入银行
业务三十三 支付清洁费
业务三十四 领用零件
业务三十五 购入劳保用品
业务三十六 领用劳保用品
业务三十七 支付安保费
业务三十八 支付广告费
业务三十九 计提本月工资
业务四十 计提本月社保
业务四十一 计提固定资产折旧
业务四十二 转出多交增值税
业务四十三 结转期间损益
业务四十四 计提本月所得税费用
业务四十五 结转企业所得税
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