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浙江省内部审计协会关于2023年度优秀内部审计论文、案例评审结果的通报<内部审计官网>

浙江省内部审计协会关于2023年度优秀内部审计论文、案例评审结果的通报

各设区市内部审计协会,各行业委员会,省直会员单位:

为进一步提高我省内部审计理论研究水平,深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效,根据中国内部审计协会统一部署和省内部审计协会年度工作计划,今年省内部审计协会组织开展了“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”“内部审计探索研究型审计实践案例”2个全国统一课题研究和案例,以及“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”全省内部审计应用研究和案例评比活动。

全省各级内部审计协会、各行业委员会和广大内部审计人员积极响应,至截止日,共征集到论文、经验和案例456篇。根据《浙江省优秀内部审计论文及案例评选管理办法》,省内部审计协会组织有关专家对报送的论文、案例进行了认真评审。评出“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”论文一等奖8篇、二等奖23篇、三等奖61篇、提名奖19篇;“内部审计探索研究型审计实践案例”一等奖7篇、二等奖22篇、三等奖60篇、提名奖10篇;“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”论文一等奖3篇、二等奖8篇、三等奖22篇、提名奖8篇,案例一等奖3篇、二等奖10篇、三等奖26篇、提名奖10篇。现将获奖名单予以公布(详见附件)。

本年度内部审计理论研究、案例征集活动得到了全省各级内部审计协会、行业委员会和广大内部审计机构的高度重视和大力支持,积极组织本地区、本系统、本单位内审人员参与论文撰写,并认真推荐申报。为表彰先进,鼓励全省各级内部审计协会、行业委员会进一步提升内部审计理论研究和案例质量,省内部审计协会根据办法评出6家单位作为2023年度“优秀组织奖”获得者:杭州市内部审计协会、宁波市内部审计协会、嘉兴市内部审计协会、绍兴市内部审计协会、金华市内部审计协会、教育系统委员会。

希望全省各级内部审计机构和广大内部审计人员踔厉奋发、再接再厉,积极开展内部审计理论研究与实践探索,不断推动新时代内部审计工作高质量发展。

 

附件:1.“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和

         作用”论文获奖名单

                2.“内部审计探索研究型审计实践案例”获奖名单

            3.“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》

         落地见效”论文获奖名单

            4.“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》

         落地见效”案例获奖名单

浙江省内部审计协会关于2023年度优秀内部审计论文、案例评审结果的通报.pdf

浙江省内部审计协会

2023年11月15日

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