在内资TOP10里,可以看到传统八大的位置,有人被取代了。传统的内资八大为 “瑞华、立信、天健、信永中和、大华、大信、致同、天职国际。”
如今,在TOP10里,我们已经看不到瑞华,可惜了,当年力压毕马威的瑞华。
在这里,天健拿下内资头榜,可能出乎一些小伙伴的意料,现在注会菌为大家科普一下天健。
对标国际四大,天健会计事务所属于内资八大之一,是国内首批具有A+H股企业审计资格的大型审计机构,事务所注册地和总部设在杭州,在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、 厦门、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所,并在香港、台湾、新加坡、美国、比利时、 德国等国家或地区设有成员所或联系所。
*图片来源:天健官网
天健手握IPO过会项目数量在会计师事务所中排名第一,还拿下中国五矿、国机集团等国字号项目。
*天健部分客户一览 图片来源:官网
其实,天健成为内资头榜并非偶然,从其手握项目的类别可以看出,国内有关部门一直都在支持内资所发展,包括大量的国有项目资源倾斜。同时,财政部、中注协也开始对业内不正当的低价竞争开展专项整治,使得以天健为首的内资所业务稳中有升。
刚刚,天健会计师事务所官宣招人!
项目经理+税务经理+审计岗,CPA统统优先!
根据天健最新公布的目前在招职位,注会菌给你整理了最新的一批如下,有兴趣的伙伴可以赶紧投递了!
职位信息 1
项目经理【广州】
工作地点:广州
发布机构:广东分所
招聘人数:5
招聘类型:社会招聘
职位分类:审计
发布日期:2023-12-31
截止日期:2023-12-31
岗位描述
1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
2、负责团队的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
3、负责制定各项目工作计划;
4、组织、协调和管理业务资源,保证项目按时保质完成;
5、负责协调、组织解决项目运作中的所有问题;
6、负责项目对口单位的商务结算。
岗位要求
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、年龄30周岁以上,具有注册会计师资格;
3、具有良好的审计、财务、 法律等知识背景,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、良好的计划和执行能力、协调能力和人际沟通能力;
5、积极主动,具备团队意识,具有高度的责任心,能够承受较强的工作压力。
6、有上市审计资格公司从业或曾主持或参与上市IPO或上市公司审计业务优先。
职位信息 2
税务经理【长沙】
工作地点:长沙
发布机构:湖南分所
招聘人数:3
招聘类型:社会招聘
职位分类:审计
发布日期:2023-12-28
截止日期:2023-02-28
岗位描述
1.带领团队完成复杂项目的税务咨询或筹划类项目,指导企业合法有效规避税务风险;
2.带领团队进行税务案例研究和编制指导课程;
3.对助理人员进行有效的业务督导;
4.协助组织、实施税务专题培训或讲座; 5.协助与客户进行有效沟通,提升客户对项目的满意度。
岗位要求
1.本科及本科以上学历;
2.财政、税收、管理、法律类相关专业,熟悉国家税收政策;
3.有志向从事税务咨询、筹划和培训工作,具有较为丰富的税务从业经验;
4.具有良好的项目组织能力、沟通能力,写作能力,具备较强的表达能力,有过授课经历的优先考虑;
5.具备税务师资格、注册会计师资格或拥有税务师事务所项目从业经验的优先考虑。
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职位信息 3
高级审计员2级以上、高级项目经理【长沙】
工作地点:长沙
发布机构:湖南分所
招聘人数:5
招聘类型:社会招聘
职位分类:审计
发布日期:2023-12-31
截止日期:2023-04-01
岗位描述
1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计或IPO业务;
2.负责或参与其他各类相关业务执业工作;
3.制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;
4.监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;
5.与客户建立良好的沟通,维护客户关系。
一经聘用,待遇优厚:项目负责人(高级审计员2级以上,项目经理、高级项目经理、经理)年薪10-35万,还可以享受旅游福利、带薪公休、带薪考试假等。
岗位要求
1.全日制本科及以上学历,致力于在事务所长期发展;
2.大型证券资格会计师事务所从业5~7年,注册会计师执业3年以上;
3.拥有主导拟上市公司IPO、上市公司资本市场业务经验,金融行业审计业务经验者优先;
4.具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5.具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6.英语、葡萄牙语等外语水平达到境外执业要求者优先考虑。
职位信息 4
审计员【广州】
工作地点:广州
发布机构:广东分所
招聘人数:8
招聘类型:社会招聘
职位分类:审计
发布日期:2023-12-31
截止日期:2023-12-31
岗位描述
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
岗位要求
1、审计、财务、金融等专业本科以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
4、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
5、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
6、良好的英语口语及书面表达能力;
7、具有中国注册会计师资格优先,有IPO项目审计经验优先。
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