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企业审计方向的毕业论文题目精选130例<企业内部审计案例分析论文>

企业审计方向的毕业论文题目精选130例

中央企业增值型内部审计队伍建设的研究以大型国有企业G集团为例

中小企业内部审计存在的问题及对策研究

中小企业内部审计存在的问题和对策研究——以重庆小康汽车控股有限公司为例

中小企业内部审计的问题和对策

中小企业内部审计问题分析——以新飞集团为例

中小民营企业内部审计问题研究

中山壹加壹超市存货成本审计研究

中海集团内部审计风险成因

乐业家具厂固定资产审计管理研究

云计算环境下的审计研究

从安然事件看审计的独立性

从无锡易微邦信息技术有限公司看公司治理与内部审计的关系

企业内部审计对财务舞弊的揭露与防范

企业内部审计质量影响因素研究

企业内部审计风险及其防范的研究

众筹企业信息系统安全审计 -------基于云南儿童梦工厂商业管理有限公司分析

会计信息的真实性和审计质量的信任度

会计师事务所审计风险控制问题探讨

会计师事务所审计风险的成因分析与控制

会计师事务所的转型对审计质量带来的影响——以中瑞岳华为例

佛山重德针织袜业公司存货成本控制审计研究

信息化环境视域下我国企业风险管理审计研究

信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究

公司内部审计存在问题研究

公司内部审计质量控制对策研究基于PDCA循环理论

公司治理视角下的内部审计问题与对策分析

关于基建工程审计的有效控制

关于我国垂直型政府审计体制改革的思路与建议

关于我国政府审计结果公告制度的研究

关于政府审计权能设置的研究

养老保险基金绩效审计研究——以G省养老保险基金绩效审计项目为例

内部审计中持续审计模式的实施路径研究

内部审计在公司治理中的效用分析---以xx公司为例

内部审计在公司治理方面存在的问题探究

内部审计在国有企业公司治理中的应用研究

内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索

内部控制、内部审计及公司治理

初稿会计信息的真实性和审计质量的信任度

北强制衣厂生产成本内部审计研究

固定资产审计存在的问题及对策

国家审计在维护金融稳定中的作用及路径选择

国家审计服务国家治理的机制和作用研究

国有企业领导干部经济责任审计的研究

国有企业领导干部经济责任审计的研究

基于云审计视角下的审计人员研究

基于奔福德定律的财务报表审计质量研究

大数据审计环境下的审计风险与对策

大数据背景下有关审计监督全覆盖的研究

安然事件带来的审计问题思考

完善格兰仕公司内部审计的探讨

审计伦理判断能力能否通过教育提高

审计在建设项目全过程中的应用研究

审计定价影响因素研究

审计重要性与审计风险的关系研究

对上市公司报表审计质量标准的研究

对注册会计师审计风险与审计责任分析——以安达信会计事务所倒闭事件为例

尚优服饰公司销售与收款循环内部审计研究

广西瑞和会计师事务所审计质量控制研究

影响会计师事务所审计质量因素分析

我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例

我国上市公司审计委员会制度问题研究

我国上市公司审计风险分析与防范-以绿大地为例

我国企业内部审计存在的问题及对策

我国内部审计存在的问题及对策

我国商业银行内部审计质量控制研究

我国环境审计相关问题研究—以中冶美利云产业投资股份有限公司为例

探讨国有企业在经济责任审计中存在的问题

政府审计中电子审计证据的采集与应用

政府审计准则现状缺陷与优化研究

政府审计对上市公司绩效的影响

政府预算执行情况审计的现状及发展-基于审计署审计结果公告的分析

新形势下农村会计管理与财务收支审计问题研究

昆仑健康保险有限公司内部审计问题研究

汇宠乐玩具公司采购与付款循环审计研究

注册会计师审计失败案例分析

注册会计师审计失败的原因及防范措施

注册会计师审计独立性问题研究

注册会计师审计风险与防范

注册会计师的职业判断在审计中的应用研究

浅析思源电气内部审计风险的防范与控制措施

浅析我国上市公司IPO审计风险及其应对

浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策

浅议公司治理下的内部审计问题

浅谈内部审计中的审计风险与管理

浅谈内部审计在兴业银行中的作用

浅谈内部审计在娃哈哈公司中存在的问题及对策

浅谈电子商务企业的内部审计——以京东集团为例

浙江省省域政府绩效审计目标研究

海尔集团内部审计问题研究

环境与自然资源审计研究

现代企业内部管理审计

现代企业审计“免疫系统”构建问题研究

生态环境建设专项资金绩效审计研究

生物资产审计风险与应对策略

电商企业审计风险及防范措施

福州民营企业内部审计存在的问题及对策

立信会计事务所审计风险控制

经济责任审计评价指标体系的建立与完善

经营风险、内部控制与审计费用--基于上市公司的经验研究

结算审计的不足及其对策建议

行政事业单位内部审计工作的问题与对策

论我国上市公司会计造假现象及审计防范

论我国会计师事务所审计成本控制以立信会计师事务所为例

论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合

论注册会计师审计质量的影响因素及其控制

论电算化环境下的审计方法

试论市场经济体制下审计的地位与作用

货币资金审计问题的探讨

银行网络化趋势下的内部审计风险研究

银行网络化趋势下的审计风险

非标意见后审计师更换及后任审计师风险应对--以三维丝为例

领导干部任期经济责任审计存在的问题与对策

风险导向型审计在企业风险管理中的运用研究

高新技术企业认定的审计探讨

齐亿化工公司采购成本预控审计研究

以上就是企业审计方向论文的选题分享,如果有其他论文写作的问题以及写作素材的需求,欢迎随时在本网查阅。查看

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