审计报告里现金流量表数据不一致,怎么办
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
精选优质财税服务,为企业提供专业、可靠的财税解决方案,助力企业健康发展
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇 会计的案例分析题怎么做
下一篇做账的流程图怎么做
相关文章
并且未来德勤可能还会将咨询业务进一步扩大。比如,在今年3月时候,德勤连续辞任40家港股上市公司,涉及到的审计费过亿。官方公告中的辞任原因多为:审计费未协商一致、聘任到期正常轮换等。回看港股上市公司历年审计机构变动,德勤近几年里,一直在减持自...
670
3.实战在对公客户信贷舞弊风险的年度内部审计中,内部审计部的老王负责审核对公客户贷款投向的合理性。在往年,老王会从行内信贷系统中随机抽取100个有贷款的对公客户信息,通过比对贷款投向信息与企业营业执照的经营范围是否匹配来识别舞弊信号。这意味...
602
PDF文件,前往提取目录1第一篇基础知识1第一章总论1第一节审计的产生和发展1第二节审计的职能、任务和作用13第三节审计的本质19第四节审计的种类25第五节审计机构和审计人员30第二章审计准则、审计职业道德规范和审计责任38第一节审计准则3...
1777
近日,苏州市审计局依据中办、国办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》),出台《苏州市审计局经济责任审计操作规程(试行)》(以下简称《操作规程》),助推经济责任审计工作制度化、规范化管理机制建设,...
1784
内部审计流程控制表内部审计流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.审计小组的组成人员应由具备相应资格和业务能力的审计人员担任,并需要明确小组成员的职责和权限。审计小组的审计事项包括遵循性审计、风险审计、绩效审计、任期经济责任审计、建设...
660
第1章总论1.1审计的产生与发展1.2审计的概念与独立性1.3审计的目标和对象1.4审计的职能和作用习题第2章审计的种类、方法和程序2.1审计的种类2.2审计的方法2.3抽样技术在审计中的应用2.4信息技术对审计的影响2.5审计程序2.6管...
85
股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]中国证监会已安排相关证监局对此举报事项开展核查,同时也要求该会计事务所开展内部自查,后续情况会进一步跟进文|《财经》记者王颖张欣培编辑|陆玲“德勤员工群发PPT举报违规...
1398
事业单位程序《事业单位国有资产管理暂行办法》第四十三条事业单位进行资产清查,应当向主管部门提出申请,并按照规定程序报同级财政部门批准立项后组织实施,但根据国家专项工作要求或者本级政府工作需要进行的资产清查除外。|评论2012-3-2804:...
1401
在审计科目中,重要性这个概念至关重要,无论是在考试阶段、包括专业单科考试阶段和综合考试阶段,还是在审计实务工作中,都需要你灵活掌握,尤其在实务工作中,更需要你的职业判断,下面仅就我个人理解分几个角度来谈谈重要性。重要性概念在审计项目初期尽职...
753
审计报告十车审字[2011]112号十堰邦尼房地产交易咨询有限公司:我们审计了后附的贵公司财务报表,包括20xx年12月31日的资产负债表,20xx年度的损益表。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表...
1645
华中师范大学审计处成立于1985年11月,现设有党委审计工作委员会办公室、管理审计室(审计处办公室)、财务与资产审计室、经济责任审计室、工程审计室。现有工作人员11人。 审计处在学校党委审计工作委员会的领导下开展内部审计工作,向其负责并报告...
131
在四大某记呆了将近八年,目前仍在坑中。审计员:9K起,13薪,目前研究生和本科同酬,以前多五百块。高级审计员:1W3起,13薪。审计经理:3W4起,13薪;高级审计经理:5W起,13薪合伙人:百万年薪,话说合伙人的等级很细,刚升上去是Sal...
1733
东奥美国注册管理会计师2023-02-27 12:04:41内部审计类型一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。1、财务收支审计:财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计...
713
内部审计人员岗位职责 审计处处长工作职责:1、全面负责主持审计处日常工作,依法开展内部审计监督工作;2、认真贯彻执行国家财经、审计法规、内部审计准则,贯彻落实学校党委、行政的决议、决定,落实好对内部审计工作方面的规定和要求;3、负责组织编制...
695
审计助理年终总结(精选7篇)岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。又到一年一度的年末时刻,这一年里大家都接触了许多新的东西、学习了许多新的知识和技巧,不如来个总结以对过去工作做个分析和借鉴。相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!下面是小编为大...
1285
中央财经大学建设工程全过程跟踪审计实施办法校发〔2023〕128号第一章总则第一条为进一步加强学校建设工程管理审计监督,规范建设工程管理流程,合理控制工程造价,提高建设资金使用效益,根据《中央财经大学内部审计工作规定》(校发〔2023〕19...
1106
2023年注册会计师《审计》模拟练习题1更新时间:2023-06-2211:26:13来源:环球网校浏览55收藏16注册会计师报名、考试、查分时间免费短信提醒摘要2023年注册会计师审计备考中,环球网校小编分享了“2023年注册会计师《审计...
1439
高校审计工作主要内容审计是管理监督控制体系的重要组成部分,是经济“卫士”,是经济运行的“免疫系统”,为进一步加强学校重点领域审计工作,维护资金资产安全,有效保障各项事业健康发展,请与小审一起来学习审计工作主要内容!一、财务管理审计的主要内容...
632
2.2.推动审计技术和方法改进康曦月(2017)以大数据发展为背景,分析了人工智能技术对审计方法的影响,她认为人工智能会促进总体审计的发展。当下,受到审计人员数量和能力的限制,被审计单位的数据并不能完全掌握。大数据的使用可以帮助审计人员掌握...
1842
免费版本0×01PHP代码审计1、RIPShttps://sourceforge.net/projects/rips-scanner/,0×02Java代码审计findbugs代码安全:findsecuritybugsFindSecurit...
883