鼎信诺内审与风控系统以中国内审准则、内审实务指南、五部委内部控制规范及配套指引、中央企业内部审计管理暂行办法、中央企业全面风险管理指引、国资委企业绩效考评体系为起点,借鉴COSO ERM风控模型、COBIT治理模型等,对企业内审监督、风险管理、内控建设运行、内部审计工作开展等活动进行有效支撑,为企业的风险管理、内控管治、内部审计团队提供专业工具和系统平台。
免费试用电话: 010-82001558-8902(一)系统特点:1、业务及财务数据接口实现与企业的业务软件、财务ERP、DDS及其他运营处理软件的高效对接,对于企业自主研发的系统,可提供接口开发服务或向企业软件开发人员开放接口。
2、风险管理系统对接
企业内控手册导入:根据企业业务流程及控制措施整理导入内控手册,进行内控设计与执行有效测试,识别内控缺陷。
报表、合同、财务及业务数据分析:自动计算分析、查找异常业务,进行图形化展示,对风险事项及文档实施智能管理。
行业指标体系及国有企业考评指标体系:根据企业所属行业、属性、经营地区、上市地点等要素,全方位、立体化对风险指标进行监测和管控。
3、审计问题、底稿、报告、工时归类汇总
通过集团综合审计管理平台,可对设定的年度区间、设定的审计项目进行问题、底稿、报告、工时归类汇总,并进行多维度排列顺序,同时可利用该系统自动形成的数据链条进行审计问题原因追溯,为内审部门质量复核、审计管理提供科学依据,展现信息化建设对于内部审计的价值。
4、审计团队信息化管理拥有相关权限的内部审计师和质量复核人员可通过集团综合审计管理平台,查看外勤人员工作状态、参与项目、事务信息、工作成果、工作进度,还可通过系统向一线内部审计师直接委派任务或进行作业指导。通过集团综合审计管理平台对于项目组人员工作信息的汇总呈现,可大大增大团队人员管理幅度,实现扁平化、高效化管理,提高集团审计部门管理水平,提升一线内部审计师执业水平和工作质量。
5、图示化、立体化操作体验审计作业系统将项目完成进度、业务流程、控制逻辑、组织结构、价值交付等以甘特图、饼图、泳道图、线形图等方式显示,风险分析、审计模型、内控体系评测等采用立体化作业思维,向领导和项目组成员实时展示任务完成情况和风险控制情况,便于领导掌握项目进度和质量控制力度,为内部审计师和内审部门管理层提供决策支持。
6、以风险为导向,风险应对程序与已识别风险自动连接
风险控制与内部审计系统内嵌庞大审计程序池,将常用内部审计程序以模板的形式固定,并将其与已识别的风险和内控缺陷实现高效