专业财税服务推荐

精选优质财税服务,为企业提供专业、可靠的财税解决方案,助力企业健康发展

零报税代理记账
零申报代理记账
报税做账算帐财务报表老会计做账
代理记账
咨询微信:lhy_happyday
工商营业执照年度年报年检公示
全国个体、企业、公司、合作社工商年审年报服务!
个体/10元/次 企业/20元/次
咨询微信:lhy_happyday
财税咨询服务
一对一专业财税咨询,解决企业财税难题,提供定制方案
咨询微信:lhy_happyday
财务分析服务
小规模个体报税0申报税务年报工商年报月报季报报税代理记账
咨询微信:lhy_happyday
立即咨询专业财税顾问
微信号: lhy_happyday
会计从业9年,管理多家个体工商、小规模、一般纳税人等企业的财务、税务等相关工作!。
扫码或搜索添加微信,备注"财税咨询"获取专属优惠
知方号 知方号

基于改进MLP的智能财务审计模型研究 mlp 审计

基于改进MLP的智能财务审计模型研究

1. Process Improvement Study of BP Neural Networks Model for Financial Crisis Prediction Based on Chinese Real Estate Listed Enterprises[J] .Lin Ding,Wenjun Liu Journal of information and computational science.2013,第17期

机译:基于房地产上市公司财务危机预测的BP神经网络模型的过程改进研究。

2. A Comparative Study of RBF and MLP Neural Model for Seven Element Dynamic Phased Array Smart Antenna[J] .Rahul Shrivastava,Abhishek Rawat,Yogendra Kumar Jain Journal of Advances in Information Technology.2013,第2期

机译:七元件动态相控阵智能天线的RBF和MLP神经模型比较研究

3. A Comparative Study of RBF and MLP Neural Model for Seven Element Dynamic Phased Array Smart Antenna[J] .Rahul Shrivastava,Abhishek Rawat,Yogendra Kumar Jain Journal of Advances in Information Technology.2013,第2期

机译:七元件动态相控阵智能天线的RBF和MLP神经模型比较研究

4. Research on Internal Audit Model of Banking Construction Based on XBRL Financial Report[C] .Lingyan Zhou International Conference on Economy, Management and Entrepreneurship.2023

机译:基于XBRL财务报告的银行建设内部审计模型研究

5. AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPROVEMENT IN FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICES OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE SINGLE AUDIT ACT.[D] .MILLER, GERALD JOHN. 1994

机译:对国家和地方政府的财务管理实践做出改进以响应单一审计法案的实证研究。

6. Correction:Peer chart audits: A tool to meet Accreditation Council on Graduate Medical Education (ACGME) competency in practice-based learning and improvement[O] .Lisa J Staton,Suzanne M Kraemer,Sangnya Patel,2007

机译:更正:对等图表审计:满足研究生医学教育认证委员会(ACGME)在基于实践的学习和改进中的能力的工具

7. A Study on Audit Information Systems Improved Model based on Public Internal Audit Paradigm Shift[O] .Jong-Suk Park,Young-Chul Oh,Jae-Gon Yoo,2015

机译:基于公共内部审计范式转变的审计信息系统改进模型研究

8. Research on Internal Controls and Auditing. Navy Financial Management Improvement Program. Volume 2[R] .Castella, F. R.,Feil, M. J.,Miller, J. T.,1980

机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第2卷

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lizi9903@foxmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇 没有了

下一篇没有了