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u8固定资产怎么反结账<固定资产反结账操作>

u8固定资产怎么反结账

问题一:用友U8固定资产如何反结账,总账已经取消结账,记账了 用最后结账月内日期进软件,到固定资产里处理下面有个反结账,或者恢复月末结账前状态

要注意:反结到5月 固定资产中5月以后所作操作会丢失

问题二:用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢! 例如你5月固定资产已结账,你想反结5月固定资产,就在5月登陆账套,然后点开固定资产模块,然后点击处理,下边有个恢复5月结账

问题三:用友U8固定资产模块怎样反结账 对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能

在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账

问题四:用友固定资产模块如何反结帐 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)

问题五:金蝶固定资产如何反结账? 固资模块----期末处理---SHIFT+F12

问题六:如何取消固定资产结账 第一、进行帐套备份

第二、固定模块取消结账需要重新以本月月末的时间登陆账套,在“固定资产”下拉菜单点击“处理”,选择“恢复月末结账前状态”。按照提示进行操作即可。

问题七:用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结? 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。

当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:

第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以顶中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核――成批取消审核即可。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

问题八:K3中固定资产模块如何反结账 固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账

反结账点击 总账模块下面的结账,选项-反过账。

问题九:用友固定资产怎样反结账? 用想反结账的月份登陆,进去后在结账的位置有取消结账

问题十:金蝶K3固定资产怎样反结账? 不是那个界面,是上一个界面,在点击固定资产结账的同时按住shift

用友U8固定资产模块怎样反结账

用友u8反结账的基本操作

1)请以账套主管身份登录企业平台;

2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份

3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。

4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。

1、对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能

2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

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以上就是关于固定资产怎么反结账全部的内容,如果了解

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