大华会计师所被罚没368万 审计ST獐子岛2016年报违规 中国经济网北京3月20日讯近日,中国证监会发布行政处罚决定书(〔2023〕18号)。经查明,当事人大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大华所”)、董超、李斌存在以下违法事实:一、大华所出具的獐子岛集团2016年年度审计报告存在虚假记载经... 分类 313 2023-05-25 17:01:46
田伟:被审计”腰斩“的结算,年轻的商务经理救了回来! 1、我今天自己做的事情,机器能做吗?2、我自己的工作,会被外包吗?3、明天的我自己,会做得更好吗?细细品味,那些将要被替代的职业,都有一个共同的特点:具备模块化和流程化,便能产生成果。后续通过系统库和模板指令的创建,便可以由AI完成大部分的... 分类 313 2023-05-25 17:01:39
第3101号内部审计实务指南 第一章总则第一条为了规范审计报告的编制、复核和报送,提高审计报告的质量,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则,制定本指南。第二条本指南所称审计报告,是指内部审计人员根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议... 分类 313 2023-05-25 17:01:22
对审计机关经济责任审计中公共投资建设项目审计的几点思考 一、引言党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计作为具有中国特色的社会主义审计监督制度,是加强对权力运行监督与制约的重要制度安排,对促进领导干部履职尽责、担当作为、清正廉洁发挥着重要作用。公共投资建设项目是当前和今后很长一个... 分类 313 2023-05-25 17:00:50
国网庆阳供电公司高质量推进2023年审计工作 5月8日,随着今年首个任期经济责任项目顺利结束,国网庆阳供电公司内部审计工作进一步推进。2023年,国网庆阳供电公司以问题和风险为导向,以促进公司高质量发展为目标,聚焦公司经营发展重大风险点,持续拓宽审计项目覆盖面,扎实做好审计整改“后半篇... 分类 313 2023-05-25 16:57:53
独立审计实务公告第5号 第一章总则第一条为了规范注册会计师执行合并会计报表审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计准则》,制定本公告。第二条本公告所称合并会计报表审计,是指注册会计师依法接受委托、按照独立审计准则的要求,对被审计单位的合并会计报表实施必... 分类 313 2023-05-25 16:57:49
国网江苏超高压公司:强化内部审计监督,提升公司合规管理质效 为适应电力行业的改革发展,特别是特高压变电站的安全稳定运行,国网江苏超高压公司通过不断强化内部审计监督,完善制度流程、落实管理责任、共享审计信息等方式,不断促进基层单位和整个公司向合规化方向发展,为实现总体战略目标提供坚强审计保障。突出重点... 分类 313 2023-05-25 16:57:17
浅谈如何加强审计整改落实提升审计成果利用 摘要:针对近年来旗县审计整改情况中存在的问题进行深入研究分析,提出审计整改的对策建议,堵塞管理漏洞和制度缺陷、矫正机制弊端,确保问题整改取得实质性成效,达到“整改一项带动一片”、“审计一个单位、规范一个行业”的良好效果,进一步提升审计成果利... 分类 313 2023-05-25 16:56:28
以案明纪释法丨如何在审理报告中把握违反审计法的行为 【典型案例】马某,中共党员,A市发展与改革委员会原党组书记、主任。2023年4月,收到A市审计局关于对2018年预算执行情况及收支情况进行审计的审计通知后,马某担心2018年单位违规发放过节费10万元的行为被审计发现,于是安排财务人员将涉及... 分类 313 2023-05-25 16:54:37
出具不同审计意见类型的总结 注意对于审计意见类型的考虑必须是在考虑重要性水平的情况下才能做出判断的,否则不能进行处理的:注册会计师应从未调整错报的金额和审计范围受到限制的角度考虑其对财务报表的影响,从而确定审计意见类型。(1)无保留意见的审计报告发现的错报不重要,包括... 分类 313 2023-05-25 16:54:24
2013年注会《审计》模拟试题及答案(七) 1.无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有()。A、观察B、询问C、函证D、分析程序【正确答案】ABCD【答案解析】本题考核利用内部审计工作。为支持所得出的结论,审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,都可以运用观察、询问... 分类 313 2023-05-25 16:51:15
年报披露在即,多家上市公司“临阵”换审计有何隐情? 冒着年报“难产”的风险,上市公司为何要换审计?机构数据显示,2023年年初至今,已经有超过50家A股上市公司披露了已变更或者拟变更会计师事务所的公告。 其中,部分上市公司是打算更换公司2023年度审计机构,但是也有一些上市公司,是要更换公司... 分类 313 2023-05-25 16:51:07
2023年高级审计师考试报名时间已公布9地区,新增甘肃 根据《甘肃关于做好2023年度高级审计师考试报名工作的通知》,2023年高级审计师考试时间为9月24日,报名时间为6月10日至6月20日18:00,报名官网为中国人事考试网。2023年各地区高级审计师报名时间安排明细甘肃:6月10日至6月2... 分类 313 2023-05-25 16:50:17
上海交大昂立股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于公司解除审计业务约定书及会计师事务所辞任相关事项的监管工作函》的公告 证券代码:600530证券简称:交大昂立公告编号:临2023-034 上海交大昂立股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 《关于公司解除审计业务约定书 及会计师事务所辞任相关事项的 监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董... 分类 313 2023-05-25 16:46:51
内资八大审计年审流程 实习时间为2023/1/15--2023/2/25以下仅仅是这一个半月我负责的工作一、现场阶段(年前)(一家子公司仅有2~3天现场,时间很紧)1、根据试算平衡表(企业财务报表)和去年审计报告核对账套数,有出路的话询问企业,两方知晓并同意的话... 分类 313 2023-05-25 16:46:14
华融千亿巨亏背后!“看门人”德勤被罚,对审计机构监管加码 时隔两年,华融“爆雷”的后续终于来了!3月17日,财政部发布相关的惩处公告,对中国华融资产管理股份有限公司(以下简称华融)会计信息质量及其审计机构德勤华永会计师事务所(以下简称德勤)作出行政处罚。其中,德勤总所被予以警告;德勤北京分所经营业... 分类 313 2023-05-25 16:41:50
洞头区审计发现共性问题整改实施办法 第一条为深入贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神,充分发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用,根据《中共浙江省委审计委员会印发〈关于进一步加强审计整改工作的意见〉的通知》和《中共温州市委审计委员会印发〈关于进一步加强审计整改... 分类 313 2023-05-25 16:40:06
关于做好2023年度审计专业技术资格考试工作有关事项的通知 各有关单位:根据浙江省社会保险和就业服务中心人事考试院《关于做好2023年度审计专业技术资格考试工作考务有关事项的通知》(浙考发〔2023〕16号)精神,结合我市实际,现将本次考试考务工作有关事项通知如下。一、考试时间、级别、科目及考点考试... 分类 313 2023-05-25 16:39:20
中国内部审计协会发布新修订的《中国内部审计准则》 中国内部审计协会 尤广辉 8月20日,中国内部审计协会以公告形式发布了新修订的《中国内部审计准则》(以下简称新准则),并将于2014年1月1日起施行。新准则的发布,标志着我国内部审计准则体系进一步完善和成熟,并逐步与国际惯例接轨。中国内部... 分类 313 2023-05-25 16:34:30
跟踪审计报告模板 2023-05-22跟踪审计报告模板1200字造价咨询单位名称踪审计报跟报20xx号审计项目xxxxx项目项目负责人xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托或者经公开招投标确定我公司于200X年X月至20XX年X月对项目名称实施了跟踪审计审计... 分类 313 2023-05-25 16:34:16